2026年1季度宁洱哈尼族彝族自治县河道管理站在上级部门的领导下,积极深化改革,加强管理,突出保障重点,圆满完成了各项经费保障任务,财务管理以科学化、精细化为目标,优化经费支出结构,财务工作运行平稳、有序、健康;在收入上按照收支两条线要求,在支出上以规范财务支出为原则,狠抓预算执行进度,强化对经济活动的监督。现就我单位 2026年1季度预算执行情况报告如下:
一、收入支出预算安排情况
宁洱哈尼族彝族自治县河道管理站2026年度年初预算安排为280.66万元(为财政拨款收入),其中:基本支出 280.66万元(工资福利支出256.72万元、商品和服务支出3.47万元、对个人和家庭的补助19.66万元);项目支出0.81万元。
二、收入支出预算执行情况
宁洱哈尼族彝族自治县河道管理站2026年1季度支出 86.58万元,其中:基本支出86.58万元,比上年同期增加0.5万元,增加0.58%,其增加原因为:单位人员工资变动。 项目支出0.00万元。
宁洱哈尼族彝族自治县河道管理站
2026年4月8日